集团动态2020-11-13

集团召开2020年度审计工作专题会

11月13日,集团*委*、董事长余国华主持召开审计工作专题会议,回顾总结2020年度审计工作,谋划部署2021年度工作安排,同时听取了关于恒泰资产公司、恒泰产业公司审计整改情况的专题汇报,并就后续整改工作提出了要求。

会议对2020年集团及子公司在内部审计、专项检查等方面工作给予了充分肯定。会议要求,各子公司要通过内部审计披露的问题层层传导压力,进一步完善集团内部控制体系;要进一步加强内部审计、内部控制的组织建设、提升相关岗位人员专业素质;要加强审计意见和建议的研判,不断总结和改进内部审计工作方式方法。

会议指出,恒泰资产、恒泰产业公司历经重组整合,公司要切实处理好历史遗留问题,加快落实整改计划;集团内控法务部要针对整改落实情况进行阶段性总结,定期报告相关整改情况。会议强调,集团内部审计工作要与纪检信访工作紧密配合,进一步发挥内部审计、纪检信访的联动工作机制;各子公司要充分认识内部审计工作的重要性,加强管理层及相关岗位的学习培训,不断提升内部控制和风险管理意识;集团内控法务部要牵头各子公司分析归纳审计发现,明确责任部门、责任人,跟踪整改措施落实情况,进一步完善审计工作的闭环机制。

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