集团动态2021-01-08

集团召开内控法务条线工作会议

1月8日上午,集团召开内控法务条线工作会议。集团及各子公司内控分管领导、内控部负责人和相关人员参加了会议。

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会上,集团内控法务部对2020年集团内控体系建设、法务管理、内部审计、社情民意信访工作进行了全面总结,并安排部署了2021年集团内控法务工作计划。恒泰商置、恒泰商管、恒泰产业、恒泰资产四家子公司分别做了工作交流发言。会议传达学习了集团内控内审专题会议纪要及*委会会议纪要的精神,要求各子公司大力推动内控咨询成果落地,狠抓审计问题整改措施落实,进一步加强内控、法务、内审等方面的工作质量。

2021年,集团及各子公司将进一步加强内控体系建设,认真开展好制度执行情况专项检查,进一步完善集团“三重一大”决策事项工作清单及集团对子公司管控权责表,同时针对子公司中高层管理人员,开展风险管理培训,提升风险管理意识;要持续加强法律风险防控,切实抓好涉及公司重大权利义务关系法律文书的法务审核,做好涉诉案件卷宗管理和案件分析。会议要求,各子公司要高度重视内部审计工作,加强对审计整改措施的跟踪检查,做好审计底稿和审计发现确认工作,不断提升公司合规经营水平;要认真做好社情民意信访答复工作,树立良好的企业形象,全面助力集团高质量发展。

 (内控法务部 宋和澄)


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